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唐山市節能監察支隊(本級)2020年度部門決算公開文本

目    錄
第一部分   部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
六、預算績效情況說明
七、機關運行經費情況
八、政府采購情況
九、國有資產占用情況
十、其他需要說明的說明
第三部分   相關名詞解釋
第四部分   2020年度部門決算報表
 
 第一部分  部門概況 
 


一、部門職責

為實現節能提供監察保障
負責對能源生產、經營、使用單位、其他相關單位執行節能法律、法規、規章和強制性節能標準情況進行監督檢查并依法處理違法違規行為;受理對違法違規用能行為的舉報和投訴;辦理其他行政執法單位依法移送或者政府有關部門交辦的違法違規用能案件,負責市級管理的化工建設項目安裝工程質量監督管理 。
1、對建立落實節能目標責任制、節能計劃、節能管理和技術措施等情況實施節能監察;
2、對落實固定資產投資項目節能評估和審查制度的情況,包括節能評估和審查實施情況、節能審查意見落實情況實施節能監察;
3、對執行用能設備和生產工藝淘汰制度的情況實施節能監察;
4、對執行強制性節能標準的情況實施節能監察;
5、對執行能源統計、能源利用狀況分析和報告制度的情況實施節能監察;
6、對執行設立能源管理崗位、聘任能源管理負責人等有關制度的情況實施節能監察;
7、對執行用能產品能源效率標識制度的情況實施節能監察;
8、對公共機構采購和使用節能產品、設備以及開展能源審計的情況實施節能監察;
二、機構設置
從決算編報單位構成看,納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共 1 個,具體情況如下:
序號 單位名稱 單位基本性質 經費形式
1 唐山市節能監察支隊(本級) 財政補助事業單位 財政性資金基本保證
2      
3      
…… ……………    
注:1、單位基本性質分為行政單位、參公事業單位、財政補助事業單位、經費自理事業單位四類。
2、經費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。
 
 
 第二部分
2020年部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度收、支總計(含結轉和結余)362.99萬元。與2019年度決算相比,收支各減少50.64萬元,下降12.24%,主要原因是2019年追加社保費。
 
 
 
 
二、收入決算情況說明
本單位2020年度本年收入合計362.75萬元,其中:財政撥款收入362.75萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2020年度本年支出合計355.37萬元,其中:基本支出355.37萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)財政撥款收支與2019年度決算對比情況
本單位2020年度財政撥款本年收入362.75萬元,比2019年度減少50.62萬元,降低 12 %,主要是2019年追加社保費;本年支出355.37萬元,減少50.62萬元,降低12%,主要是2019年追加社保費。


(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況
本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入362.75萬元,完成年初預算的122.01%,比年初預算增加65.44萬元,決算數大于預算數主要原因是追加人員經費;本年支出355.37萬元,完成年初預算的119.53%,比年初預算增加58.06萬元,決算數大于預數主要原因是主要是追加人員經費。


 
(三)財政撥款支出決算結構情況。
本單位2020 年度財政撥款支出355.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(節能環保支出能源節約利用類)支出277.75萬元,占78.16%,社會保障和就業(機關事業單位基本養老保險繳費)支出28.82萬元,占8.11%;衛生健康(事業單位醫療)支出27.9萬元,占7.85%;住房保障(住房公積金)支出20.9萬元,占 5.88%。
圖4:財政撥款支出決算結構(按功能分類)
 
 
 
 
(四)一般公共預算基本支出決算情況說明
2020 年度財政撥款基本支出355.37萬元,其中:人員經費 335.53萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 14.34萬元,主要包括辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.15萬元,支出決算為0.03萬元,完成預算的20%,較預算減少0.12萬元,降低80%,主要是單位經費管理,減少三公經費支出;較2019年度減少3.61萬元,降低99%,主要是本年無公務用車運行維護費,減少公務招待費。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算0萬元,完成預算的100%。本單位2020年度因公出國(境)團組0個,共0人參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個,無本單位組織的出國(境)團組。因公出國(境)費支出較預算持平,主要是本年未發生因公出國(境)事務;較上年持平,主要是本年未發生因公出國(境)事務。
2.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算0萬元,完成預算的100%。本單位2020年度公務用車購置及運行維護費較預算0萬元,較預算持平,主要是本年無公務用車運行維護費;較上年減少3.49萬元,降低100%,主要是車輛性質不屬于公務用車。其中:
公務用車購置費支出0萬元本單位2020年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0萬元。公務用車購置費支出較預算持平,主要是本年未發生公務用車購置經費支出;較上年持平,主要是本年未發生公務用車購置經費支出。
公務用車運行維護費支出0萬元本單位2020年度單位公務用車保有量0輛。公車運行維護費支出較預算持平,主要是本年未發生公車運行維護費支出;較上年減少3.49萬元,降低100%,主要是車輛性質不屬于公務用車。
3.公務接待費預算為0.15萬元,支出決算0.03萬元,完成預算的20%。本單位2020年度公務接待共1批次、4人次。公務接待費支出較預算減少0.12萬元,降低80%,主要是本年接待任務減少;較上年度減少0.12萬元,降低80%,主要是本年接待任務減少。
六、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本單位組織對2020年度項目支出全面開展績效自評,其中,一般公共預算一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0;政府性基金預算一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0。
(二) 部門決算中項目績效自評結果。
本單位在今年部門決算公開中反映0項目等0個項目績效自評結果。
七、機關運行經費情況
本單位性質為事業單位無機關運行經費。
八、政府采購情況
本單位2020年度政府采購支出總額0.84萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出0.84 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金0.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中授予小微企業合同金額0.84萬元,占政府采購支出總額的 100%。
九、國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,比上年減少1輛,主要是車改批復后公開拍賣1輛。其中,執法執勤用車2輛;
本單位無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
十、其他需要說明的情況
1. 本單位2020年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、資本經營預算財政撥款支出決算表等表以空表列示。
2. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。
 
 
 
 第三部分 相關名詞解釋
 

    (一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(七)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出
(九)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出,不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十一)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。
(十三)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十四)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十五)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十六)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。
 
 第四部分 
2020年度部門決算報表
 
 

 

收入支出決算總表
      公開01表
部門:唐山市節能監察支隊(本級)     金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 362.75  一、一般公共服務支出 32  
二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 33  
三、國有資本經營預算財政撥款收入 3   三、國防支出 34  
四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事業收入 5   五、教育支出 36  
六、經營收入 6   六、科學技術支出 37  
七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社會保障和就業支出 39 28.82 
  9   九、衛生健康支出 40 27.9 
  10   十、節能環保支出 41 277.75 
  11   十一、城鄉社區支出 42  
  12   十二、農林水支出 43  
  13   十三、交通運輸支出 44  
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 45  
  15   十五、商業服務業等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地區支出 48  
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 20.90 
  20   二十、糧油物資儲備支出 51  
  21   二十一、國有資本經營預算支出 52  
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、債務還本支出 55  
  25   二十五、債務付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57  
本年收入合計 27 362.75  本年支出合計 58 355.37 
用事業基金彌補收支差額 28   結余分配 59  
年初結轉和結余 29 0.25  年末結轉和結余 60 7.63 
  30     61  
總計 31 362.99  總計 62 362.99 
 
收入決算表
                  公開02表
部門:     唐山市節能監察支隊(本級)         金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 362.75 362.75          
208 社會保障和就業支出 28.82 28.82          
20805 行政事業單位養老支出 28.82 28.82          
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.82 28.82          
210 衛生健康支出 27.9 27.9          
2101 行政事業單位醫療 27.9 27.9          
2101102  事業單位醫療 27.9 27.9          
211 節能環保支出 285.12 285.12          
21110 能源節約利用 285.12 285.12          
2111001 能源節約利用 285.12 285.12          
221 住房保障支出 20.9 20.9          
22102 住房改革支出 20.9 20.9          
2210201 住房公積金 20.9 20.9          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
 
 


支出決算表
                  公開03表
部門:     唐山市節能監察支隊 (本級)       金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本
支出
項目
支出
上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 355.37 355.37        
208 社會保障和就業支出 28.82 28.82        
20805 行政事業單位養老支出 28.82 28.82        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.82 28.82        
210 衛生健康支出 27.9 27.9        
2101 行政事業單位醫療 27.9 27.9        
2101102  事業單位醫療 27.9 27.9        
211 節能環保支出 277.75 277.75        
21110 能源節約利用 277.75 277.75        
2111001 能源節約利用 277.75 277.75        
221 住房保障支出 20.9 20.9        
22102 住房改革支出 20.9 20.9        
2210201 住房公積金 20.9 20.9        
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
 


財政撥款收入支出決算總表
          公開04表
部門:唐山市節能監察支隊(本級)         金額單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款  
國有資本經營預算財政撥款
 
欄次   1 欄次   2 3 4 5
一、一般公共預算財政撥款 1 362.75 一、一般公共服務支出 33        
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 34        
三、國有資本經營財政撥款 3   三、國防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科學技術支出 38        
  7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39        
  8   八、社會保障和就業支出 40 28.82 28.82    
  9   九、衛生健康支出 41 27.9 27.9    
  10   十、節能環保支出 42 277.75 277.75    
  11   十一、城鄉社區支出 43        
  12   十二、農林水支出 44        
  13   十三、交通運輸支出 45        
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 46        
  15   十五、商業服務業等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地區支出 49        
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 20.9 20.9    
  20   二十、糧油物資儲備支出 52        
  21   二十一、國有資本經營預算支出 53        
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、債務還本支出 56        
  25   二十五、債務付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58        
本年收入合計 27 362.75 本年支出合計 59 355.37 355.37    
年初財政撥款結轉和結余 28   年末財政撥款結轉和結余 60 7.38 7.38    
  一般公共預算財政撥款 29     61        
  政府性基金預算財政撥款 30     62        
  國有資本經營預算財政撥款 31     63        
總計 32 362.75 總計 64 362.75 362.75    
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05表
部門:唐山市節能監察支隊     (本級)   金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 355.37 355.37  
208 社會保障和就業支出 28.82 28.82  
20805 行政事業單位養老支出 28.82 28.82  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.82 28.82  
210 衛生健康支出 27.90 27.90  
2101 行政事業單位醫療 27.90 27.90  
2101102  事業單位醫療 27.90 27.90  
211 節能環保支出 277.75 277.75  
21110 能源節約利用 277.75 277.75  
2111001 能源節約利用 277.75 277.75  
221 住房保障支出 20.90 20.90  
22102 住房改革支出 20.90 20.90  
2210201 住房公積金 20.90 20.90  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
              公開06表
部門: 唐山市節能監察支隊(本級)           金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目
編碼
科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目
編碼
科目名稱 決算數
301 工資福利支出 335.53 302 商品和服務支出 14.34 307 債務利息及費用支出  
30101   基本工資 89.90 30201   辦公費 0.87 30701   國內債務付息  
30102   津貼補貼 18.78 30202   印刷費   30702   國外債務付息  
30103   獎金 65.61 30203   咨詢費   310 資本性支出  
30106   伙食補助費   30204   手續費   31001   房屋建筑物購建  
30107   績效工資 81.41 30205   水費   31002   辦公設備購置 0.84
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 28.82 30206   電費   31003   專用設備購置  
30109   職業年金繳費   30207   郵電費 0.23 31005   基礎設施建設  
30110   職工基本醫療保險繳費 12.04 30208   取暖費   31006   大型修繕  
30111   公務員醫療補助繳費 15.86 30209   物業管理費 0.43 31007   信息網絡及軟件購置更新  
30112   其他社會保障繳費 2.20 30211   差旅費 2.78 31008   物資儲備  
30113   住房公積金 20.90 30212   因公出國(境)費用   31009   土地補償  
30114   醫療費   30213   維修(護)費 1.00 31010   安置補助  
30199   其他工資福利支出   30214   租賃費 1.30 31011   地上附著物和青苗補償  
303 對個人和家庭的補助 4.66 30215   會議費   31012   拆遷補償  
30301   離休費   30216   培訓費   31013   公務用車購置  
30302   退休費 4.59 30217   公務接待費 0.03 31019   其他交通工具購置  
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31021   文物和陳列品購置  
30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31022   無形資產購置  
30305   生活補助   30225   專用燃料費   31099   其他資本性支出  
30306   救濟費   30226   勞務費   399 其他支出  
30307   醫療費補助   30227   委托業務費   39906   贈與  
30308   助學金   30228   工會經費 1.90 39907   國家賠償費用支出  
30309   獎勵金 0.07 30229   福利費 2.17 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
30310   個人農業生產補貼   30231   公務用車運行維護費   39999   其他支出  
30311   代繳社會保險費   30239   其他交通費用 2.83      
30399   其他對個人和家庭的補助   30240   稅金及附加費用        
      30299   其他商品和服務支出 0.80      
人員經費合計 340.19 公用經費合計 15.18
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          公開07表
部門: 唐山市節能監察支隊(本級)       金額單位:萬元
預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6
0.15 0   0 0 0.15
決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費
7 8 9 10 11 12
0.03 0 0 0 0 0.03
 
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08表
部門:唐山市節能監察支隊(本級)               金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
               
               
               
               
 
注:本部門本年度無相關收入(或支出、收支及結轉結余等)情況,按要求空表列示。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表
          公開09表
部門:唐山市節能監察支隊(本級)         金額單位:萬元
科目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計      
         
         
         
         
         
 
注:本部門本年度無相關收入(或支出、收支及結轉結余等)情況,按要求空表列示。 

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